Rendiconto economico-finanziario al 31/12/2017

CANONE ANNUALE C/C

111,26

 

 
COSTO MANIFESTI E RAPPRESENTANZE,MATERIALI E GESTIONE SITO INTERNET

807,88

 
IMPOSTA DI BOLLO E ROBIN TAX DEPOSITO TITOLI

147,19

 
VARIAZIONE STATUTO,POLIZZA ASSICURATIVA

1.012,20

 
CONTRIBUTI VS ENTI TERZI

72,50

   
TOTALE USCITE

2.151,03

     

Nel corso dell’esercizio 2017 sono state percepite le seguenti entrate:

 

  AVANZO DI GESTIONE ANNO 2016: 44,49  

 

 

 

  QUOTE SOCIALI 130,60

 

 
  STORNI OPERAZIONI E DIVIDENDI 8,81

 

 
  EROGAZIONI E CONTRIBUTI LIBERALI

2.064,71

 
  TOTALE ENTRATE

2.248,01

 
  Saldo esercizio al 31/12/2017

96,98

 
     
   
             
      STATO PATRIMONIALE DELL’ASSOCIAZIONE GIOVANISSIMI DEL SALENTO

A.P.S. Onlus

     

ATTIVO

Importo

   
A. QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 200,00    
B. IMMOBILIZZAZIONI      
  I – Immobilizzazioni immateriali      
   

1

Spese di costituzione: (-) fondo ammortamento    
   

2

Concessioni,licenze,software: (-) fondo ammortamento 807,88    
   

3

Diritti di utilizzo delle opere di ingegno: (-) fondo ammortamento    
   

3

Spese manutenzione:(-) fondo ammortamento 1.012,00    
   

4

Oneri pluriennali: (-) fondo ammortamento 258,45    
   

5

Altre 72,50    
  Totale    
  II- Immobilizzazioni materiali    
   

1

Terreni e fabbricati: (-) fondo ammortamento    
   

2

Impianti,macchinari e attrezzature: (-) fondo ammortamento    
   

3

Mobili arredi: (-) fondo ammortamento    
   

4

Macchine elettriche d’ufficio: (-) fondo ammortamento    
   

5

Altri beni di uso durevole: (-) fondo ammortamento    
  Totale    
  III- Immobilizzazioni finanziarie    
   

1

Partecipazioni in imprese 504,00    
   

2

Crediti immobilizzati    
     

di cui esigibili entro l’esercizio successivo

   
   

3

Altri titoli    
  Totale    
C. ATTIVO CIRCOLANTE    
  I – Rimanenze    
   

1

Materie prime, sussidiarie e di consumo    
   

2

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    
   

3

Lavori in corso su ordinazione    
   

4

Prodotti finiti e merci    
   

5

Acconti    
  Totale    
  II – Crediti    
   

1

Verso soci    
   

2

Verso Enti per contributi da ricevere (deliberati ma non ancora erogati)    
   

3

Verso altri    
  Totale    
  III- Attività finanziarie non immobilizzate    
   

1

Partecipazioni non immobilizzate    
   

2

Altri titoli non immobilizzati    
  Totale    
  IV- Disponibilità liquide    
   

1

Depositi bancari e postali 96,98    
   

2

Assegni    
   

3

Denaro e valori in cassa    
  Totale 2.951,81    
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI      
     

TOTALE ATTIVO

2.951,81    
             
     

PASSIVO

Importo

   
A. PATRIMONIO      
  I Fondo di dotazione dell’Ente    
  II Patrimonio vincolato    
   

1

Riserve statutarie    
   

2

Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali    
   

3

Fondi vincolati destinati da terzi    
   

4

Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali    
   

5

Contributi in conto capitale vincolati da terzi    
   

6

Riserve vincolate    
  Totale      
  III Patrimonio libero    
   

1

Risultato gestionale dell’ esercizio in corso 96,98    
   

2

Riserve accantonate negli esercizi precedenti 147,49    
   

3

Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili    
   

4

Lasciti testamenti e donazioni (se beni di utilità pluriennali)    
  Totale      
B. FONDI PER RISCHI E ONERI      
   

1

Per trattamento di quiescenza    
   

2

Altri    
  Totale 244,47    
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO      
D. DEBITI      
   

1

Debiti verso banche    
   

2

Debiti verso altri finanziatori    
   

3

Acconti    
   

4

Debiti verso fornitori    
   

5

Debiti tributari    
   

6

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale    
   

7

Altri debiti      
  Totale    
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI      
     

TOTALE PASSIVO

244,47 

 

Approvato:

2 gennaio 2018

   

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